内部审计

内部审计


内部审计办公室,与地区的核心信念声明一致 及目标,将促进地区资产及世界杯买球盘口的良好管理 以最高的诚信水平,立志成为有价值的合作伙伴和值得信赖的人 顾问.

通过提供基于风险的目标,提高和保护组织的价值 保证、忠告和洞察力.

内部审计办公室是一个独立、客观的保证和咨询机构 旨在增加价值和改善地区运作的活动. 这个部门 旨在帮助地区实现其目标,通过一个系统的,有纪律的 评估和改进风险管理、控制和有效性的方法 治理流程.

内部审计厅在执行其任务时恪守某些价值观:

 

为我们的客户,包括董事会,管理层,员工, 以及2022世界杯买球盘口区社区.

 

按照协会制定的专业标准开展工作 内部审计师协会(IIA).

 

在履行我们的职责时保持独立性、客观性和保密性 工作.

 

坚持最高程度的公平、诚信和道德操守.

 

描述我们与董事会、员工和科林社区的关系 尊重、乐于助人、开放和透明.

 

通过继续我们的教育,保持我们作为内部审计师的专业性 和培训.

 

审计过程

请看这个 流程图 这概述了整个审计过程.

 

 

 

内部审计章程

《2022世界杯买球盘口》是一份文件,描述了这些要求的方式 审核标准的规定将在2022世界杯买球盘口得到遵守. 它被批准了 校董会、财务及审计委员会、地区社长及 细节:

  • 任务和工作范围
  • 问责制  
  • 独立
  • 责任
  • 权威
  • 审计实务准则 

章程规定审计员有能力接触任何人员或文件 需要完成审计项目.

有一份章程副本 在这里.

 

 

 

审计报告

审计报告可在此查阅:

 

2020财年

 

2021财年

 

2022财年

 

2023财政年度

 

2024财政年度

 

审核计划

审计计划是部门在某一会计年度的工作计划.  

 

过去五个财政年度的审计计划可在此查阅:

 

 

 

年度报告

年度内部审计报告的目的是提供有关保证的信息 内部审计职能的服务、咨询服务和其他活动. 本报告协助监督机构进行规划和协调工作 还提供有关内部审计的好处和有效性的信息 函数.

周年审计报告可在此查阅:

2020财年

2021财年

2022财年

2023财政年度

 

 

 

组织机构图

协助部门遵守审计准则及实现独立; 内部审计主任通过财务部门向董事会汇报工作 和审计委员会和行政(i.e.(日常运作) 总统.

部门组织结构

 


 

世界杯买球盘口

Ali Subhani, CDPSE, CIA, CISA, GSNA

董事内部审计

电话: 972-516-5036 | 电子邮件: asubhani@rajcmmementos.com 

地址: 3452马刺399,麦金尼,得克萨斯州75069

办公室号码chec131

 

伊尔丝·坎波斯,注册会计师

审计师

电话:972-599-3128 |邮箱:icontrerascampos@rajcmmementos.com

地址:3452马刺399,麦金尼,TX 75069

办公室号码chec132

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